Kutacane (SIB)- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara) menggelar sidang paripurna masa sidang II, tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Agara tahun 2014 di Gedung Oproom Sekdakab setempat Kamis (27/8).Sidang LPJ pelaksanaan APBK tahun 2014 itu turut hadiri Ketua DPRK Aceh Tenggara, para unsur Forkompimda dan Forkompinda Plus, para wakil Ketua, para ketua fraksi dan ketua –ketua komisi serta seluruh anggota DPRK, selain Wakil Bupati Aceh Tenggara juga hadir Sekda, para asisten Staf ahli, para kepala SKPK, para kabag dan Camat serta dari unsur tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh pemuda, pimpinan partai politik dan pimpinan ormas, dari unsur LSM dan persg.Sementara itu Wakil Bupati Aceh Tenggara, H. Ali Basrah SPd MM pada pidato pengantar nota laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK tahun 2014 mengatakan bahwa rencana Anggaran Pendapatan Daerah setelah perubahan dalam tahun anggaran 2014 yang direncanakan sebesar Rp 862.271.648.292,00 hanya terealisasi sebesar Rp 861.078.848.648.292,62 Realisasi anggaran 2014 setelah perubahan katanya.Selanjutnya dikatakan, nota Laporan Pertanggunggajawan Pelaksanaan APBK 2014, tercapai sebesar 99,86 persen,kendati telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan secara maksimal terhadap peningkatan pendapatan. Dari realisasi Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp861 miliar lebih itu,kata Ali Basrah, PAD yang direncanakan sebesar Rp.61.569.406.000,00 dengan upaya yang telah dilakukan,terealisasi sebesar Rp 56.043.722.465,95 atau 91,03 %,tidak terealisasinya target PAD tersebut disebabkan masih rendahnya kesadaran pns menyetor zakat,infaq dan sadaqah pada bendahara pengeluaran.Selanjutnya,pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp 6.279.600.000,00,terealisasi sebesar Rp.5.688.082.171,00 atau 90,58 persen,Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp.34.005.181.000,00,melebihi target dan bertambah sebesar Rp.35.330.136.876,00 atau 103,90 persen,hasil pengelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan dan ditargetkan sebesar Rp.1.200.000.000,00 terealisasi melebihi target sebesar Rp.1.333.770.606,70 atau 111,15 persen.Dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan, sebesar Rp 11.491.000,000,00,terealisasi sebesar Rp 9.821.442.088,25 atau 85,47 persen serta pendapatan dari zakat, infaq, sadaqah direncanakan sebesar Rp.8.593.625.000,hanya terealisasi sebesar Rp.3.870.290.724,00 atau sebesar Rp.45,04 persen.Sedangkan Pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.800.702.242.292,00,terealisasi sebesar Rp.805.035.126.182,67 atau 100,54 persen,dengan rincian dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp.9.819.222.992,00, terealisasi melebihi target dengan capaian sebesar Rp.13.152.632.589,00 atau 133,95 persen.Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) direncanakan sebesar Rp 8.432.362.312,00,terealisasi melebihi target sebesar Rp.12.571.108.041,00 atau 149 persen,DAU direncanakan Rp.512.842.436.881,00 terealisasi sebesar Rp.512.842.436.881,00 atau 100 %,DAK direncanakan sebesar Rp.46.192.990.000,terealisasi sesuai target dan dana penyesuaian yang direncanakan sebesar Rp.44.539.215.000,00 terealisasi sesuai target dan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi,direncanakan sebesar Rp.15.990.907.698,00 hanya terealisasi sebesar Rp.12.851.636.262,67 atau sebesar 80,37 persen.Untuk Belanja Daerah 2014,direncanakan sebesar Rp.916.487.772.347,48,terealisasi sebesar Rp.868.713.769.015,00 atau 94,795, Belanja Modal yang direncanakan sebesar Rp.204.246.473.090,00 hanya terealisasi sebesar Rp.193.730.540.087,00.(B06/c)